মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

 

[বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

অর্থ বছর ২০১৮/২০১৯

বাজেট সার-সংক্ষেপ

 

পূর্ববর্তী বত্সরের প্রকৃত বাজেট(২০১৬-১৭)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বত্সরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-১৮)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৮-১৯)

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তিঃ-

 

 

 

 

রাজস্ব

৬,৩৩,৭৪৩/-

১৮,৩৬,০০০/-

২০,৬২,০০০/-

অনুদান

 

 

 

মোট প্রাপ্তি

৬,৩৩,৭৪৩/-

১৮,৩৬,০০০/-

২০,৬২,০০০/-

বাদ রাজস্ব ব্যয়

৫,৯৩,২৯৫/-

১৮,৩৬,০০০/-

১৮,৯০,১৬৭/-

রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক)

৪০,৪৪৮/-

-

১,৭১,৮৩৩/-

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব

 

 

 

 

উন্নয়ন অনুদান

৯৭,১৩,৫৭৭/-

৮৬,০০০,০০/-

১,০৪,০০০,০০/-

অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা

 

 

 

মোট (খ)

৯৭,১৩,৫৭৭/-

৮৬,০০০,০০/-

১,০৪,০০০,০০/-

মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)

৯৭,৫৪,০২৫/-

৮৬,০০০,০০/-

১,০৫,৭১,৮৩৩/-

বাদ উন্নয়ন ব্যয়

৯৭,১৩,৫৭৭/-

৮৪,৫০,০০০/-

১,০৪,১১,৮৩৩/-

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত

৪০,৪৪৮/-

১,৫০,০০০/-

১,৬০,০০০/-

যোগ প্রারম্ভিক জের (১জুলাই)

১২,০০,৬০৪/-

-

৮৫,৫০০/-

সমাপ্তি জের

৮,৯২,৭২০/-

১,৫০,০০০/-

১,৬০,০০০/-

 

‘বাজেট ফরম’খ’

[বিধি ৩(২) এবং আইরে চতুর্থ তফসিল  দ্রষ্টব্য]

ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট

অর্থবছরঃ ২০১৮-১৯

অংশ-০১-রাজস্ব হিসাব

প্রাপ্ত আয়

আয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বত্সরের প্রকৃত বাজেট(২০১৬-১৭)

চলতি বত্সরের বাজেট বা চলতি বত্সরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-১৮)

পরবর্তী বত্সরের বাজেট (২০১৮-১৯)

কর ও রেট

১,৮০০/-

১৫,০০,০০০/-

১৬,৪০,০০০/-

ইজারা

-

২,৮২,০০০/-

৩,৫০,০০০/-

যানবাহন (মটরযান ব্যতীত)

-

৪,০০০/-

২,০০০/-

নিবন্ধন কর

-

-

-

লাইসেন্স ও পারমিট

১৭,৯০০/-

২৫,০০০/-

৩০,০০০/-

জন্ম নিবন্ধন ফি

৩১,৪৯৮/-

২৫,০০০/-

৪০,০০০/-

অন্যান্য

৫,৮২,৫৪৫/-

-

 

মোট

,৩৩,৭৪৩/-

১৮,৩৬,০০০/-

২০,৬২,০০০/-

 

অংশ-০১-রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বত্সরের প্রকৃত বাজেট (২০১৬-১৭)

চলতি বত্সরের বাজেট বা চলতি বত্সরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-১৮)

পরবর্তী বত্সরের বাজেট (২০১৮-১৯)

০১৷ সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক

ক.সম্মানী ভাতা

১,৫৫,৭০০/-

১,৯১,৪০০/-

১,৯৬,৪০০/-

খ.কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা

৪,২৬,৮৪৫/-

৪,৮০,৫৬০/-

৪,৮০,০০০/-

(১) পরিষদ কর্মচারী

 

 

 

(২) দায়মুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)

 

 

 

গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়

 

২,০০০,০০/-

২,৩০,০০০/-

ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর

 

 

 

ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী

২,৩০০/-

৬,০০০/-

৭,০০০/-

২৷ কর আদায়ের জন্য ব্যয়

 

২,০০০,০০/-

২,৪৬,০০০/-

৩৷ অন্যান্য ব্যয়

৯৫০/-

 

 

(ক) টেলিফোন ব্যয়

 

 

 

(খ) বিদ্যুত্ বিল

 

১০,০০০/-

১৫,০০০/-

(গ) ভূমি উন্নয়ন কর

 

৫,০০০/-

৫,০০০/-

(ঘ) আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ব্যয়

 

৫০,০০০/-

২০,০০০/-

(ঙ) মামলা খরচ

 

৫,০০০/-

 

(চ) আপ্যায়ন ব্যয়

২,৩৬৫/-

২০,০০০/-

২৫,০০০/-

(ছ) রক্ষনাবেক্ষন এবং সেবা প্রদান জনিত ব্যয়

 

১,০০০,০০/-

১,৪০,০০০/-

(জ) অন্যান্য পরিশোধ যোগ্য কর/বিল

 

১,২৮,০৪০/-

 

(ঝ) আনুসাঙ্গিক ব্যয়

৫,১৩৫/-

৫০,০০০/-

৩০,৭৬৭/-

৪৷ কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার,ফরম)

 

২০,০০০/-

২৫,০০০/-

৫৷ বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষন

 

২,০০০,০০/-

১,৫০,০০০/-

৬৷ সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান

(ক) ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্টান/ক্লাবে অনুদান

 

৫০,০০০/-

৮০,০০০/-

৭৷ জাতীয় দিবস উদযাপন

 

২০,০০০/-

২৫,০০০/-

৮৷ খেলাধুলা ও সংস্কৃতি

 

৫০,০০০/-

৭৫,০০০/-

৯৷ জরুরী ত্রাণ

 

৫০,০০০/-

১,৪০,০০০/-

১০৷ রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর

 

 

১,৭১,৮৩৩/-

মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)

,৯৩,২৯৫/-

১৮,৩৬,০০০/-

২০,৬২,০০০/-

           

 

অর্থবছরঃ ২০১৮-১৯

অংশ-০২-উন্নয়ন হিসাব

প্রাপ্তি

আয়

প্রাপ্তির বিবরন

পূর্ববর্তী বত্সরের প্রকৃত বাজেট (২০১৬-১৭)

চলতি বত্সরের বাজেট বা চলতি বত্সরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-১৮)

পরবর্তী বত্সরের বাজেট (২০১৮-১৯)

১৷ অনুদান (উন্নয়ন)

 

 

 

ক. উপজেলা পরিষদ

 

১,০০০,০০/-

২,০০০,০০/-

খ. সরকার

৫৮,০৭,৮৯০/-

৮৫,০০০,০০/-

১,০২,০০০,০০/-

গ. অন্যান্য উত্স (যদি থাকে)

৩৯,০৫,৬৮৭/-

 

 

২৷ স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা

 

 

 

৩৷ রাজস্ব উদ্বৃত্ত

 

 

১,৭১,৮৩৩/-

মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)

৯৭,১৩,৫৭৭/-

৮৬,০০০,০০/-

,০৫,৭১,৮৩৩/-

 

অর্থবছরঃ ২০১৮-১৯

অংশ-০২-উন্নয়ন হিসাব ব্যয়

ব্যয়ের বিবরণ

পূর্ববর্তী বত্সরের প্রকৃত বাজেট (২০১৬-১৭)

চলতি বত্সরের বাজেট বা চলতি বত্সরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-১৮)

পরবর্তী বত্সরের বাজেট (২০১৮-১৯)

০১৷ কৃষি ও সেচ

 

৭,৫০,০০০/-

৪,৫০,০০০/-

০২৷ শিল্প ও কুটির শিল্প

 

 

 

০৩৷ ভৌত অবকাঠামো

৪৬,৬৬,১১৫/-

৯,০০০,০০/-

৪৫,০০০,০০/-

০৪৷ আর্থ সামাজিক অবকাঠামো

৬,২৪,০১৯/-

২০,০০০,০০/-

৫,০০০,০০/-

০৫৷ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

 

১,০০০,০০/-

১,২০,০০০/-

০৬৷ বিবিধ(প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরুপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)

 

৩০,২৫,০০০/-

৯১,৮৩৩/-

০৭৷ সেবা

 

৩,৫০,০০০/-

২,০০০,০০/-

০৮৷ শিক্ষা

৪,৫১,৭০০/-

৩,২৫,০০০/-

৩,৫০,০০০/-

০৯৷ স্বাস্থ্য

২,৯৪,০০০/-

৫,০০০,০০/-

২,৫০,০০০/-

১০৷ দারিদ্র  হ্রাসকরন: সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

২৭,০৬,৫৭৭/-

২,০০০,০০/-

৩১,৫০,০০০/-

১১৷ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

৭৮,৪৪৬/-

১,৫০,০০০/-

৩,০০০,০০/-

১২৷ মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন

 

১,০০০,০০/-

২,০০০,০০/-

১৩৷ দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ

 

৫০,০০০/-

৩,০০০,০০/-

১৪৷ সমাপ্তি জের

৮,৯২,৭২০/-

১,৫০,০০০/-

১,৬০,০০০/-

মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)

৯৭,১৩,৫৭৭/-

৮৬,০০০,০০/-

,০৫,৭১,৮৩৩/-

 

‘বাজেট ফরম’গ’

[বিধি ৫(১) (ক) দ্রষ্টব্য]

ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা কর্মচারীরে বিবরনী

অর্থবছরঃ ২০১৮-১৯

বিভাগ/

শাখা

ক্রঃ

নং

পদের নাম

পদের সংখ্যা

বেতন ক্রম

মহার্ঘ ভাতা

প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিল

অন্যান্য ভাতাদি

মাসিক গড় অর্থের পরিমান

বাত্সরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান

মন্তব্য

১০

১১

ইউনিয়ন

পরিষদ

০১

ইউপি

সচিব

০১

১৩ তম গ্রেড

-

১,৫৫০/-

৮,৬৭৫/-

২৪,১৭৫/-

৩,২১,১০০/-

 

০২

দফাদার

০১

৩,৫০০/-

-

-

-

৩,৫০০/-

৪৯,০০০/-

 

০৩

মহল্লাদার

০৯

৩,০০০/-

-

-

-

২৭,০০০/-

৩,৭৮,০০০/-

 

 

 

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)



Share with :

Facebook Twitter